Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya.
Mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan. Menetapkan frekuensi audit, subyek pemeriksaan dan lingkup audit untuk mencapai tujuan audit. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif lainnya berkaitan dengan kegiatan yang sedang diperiksa dalam semua tingkat manajemen yang diperlukan. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (whistle-blower)
1.Pria/Wanita Mak.35 Tahun 2.Pendidikan Min D3 – S1 Akuntansi 3.Domisili & Penempatan Yogyakarta 4.Siap melakukan perjalanan dinas ke Cabang
1.Komputer MS Office, Internet 2.Mampu Menyusun laporan keuangan/akuntansi 3.Pengalaman dibidang Audit 4.Mahir rumus Excel seperti vlookup,hlookup & PIVOT WAJIB 5.Mampu menganalisa, Olah data & Laporan Audit 6.Cermat, Jeli & detail terhadap pekerjaan Audit 7.Memahami proses & prosedur Audit 8.Mampu Menyusun & mempresentasikan laporan hasil temuan pemeriksaan & laporan Audit
Minimal 1 - 2 tahun dibidang yang sama (Audit)